今天,小編要給大家介紹一下小規(guī)模納稅人交稅的情況。
今天小編給大家介紹一下一般納稅人的繳稅。需要繳的稅有增值稅(17%或者13%,分商品)、城建稅7%、教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加1%,印花稅(5元/本,收入的萬分之五),企業(yè)所得稅(18%,27%,33%,),個(gè)人所得稅等。
日前,國(guó)務(wù)院發(fā)布《實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)后調(diào)整中央與地方收入劃分改革推進(jìn)方案》,明確了消費(fèi)稅改革的基本內(nèi)容,消費(fèi)稅改革進(jìn)入加速推進(jìn)階段,開啟中央地方共享的新模式。
所得稅申報(bào)表什么經(jīng)濟(jì)性質(zhì)就是你單位登記性質(zhì),比如私營(yíng)有限公司. 所得稅申報(bào)表a類和b類的區(qū)別 個(gè)人所得稅申報(bào)表表內(nèi)各欄怎么填. 所得稅申報(bào)表a類和b類的區(qū)別
營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,不包括營(yíng)業(yè)外支出,期間費(fèi)用,就是根據(jù)你利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本計(jì)算而來的.
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1、金額或稅額多開或少開,同時(shí)購(gòu)銷雙方未作賬務(wù)處理 這種情況,購(gòu)貨方可將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回(商品銷售發(fā)票即可退回發(fā)票聯(lián)),由銷貨方重新開正確的發(fā)票,銷售方將原發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)加蓋"作廢"戳記,粘貼在原存根聯(lián)后面,注明原因. 2、金額、稅額少填,同時(shí)一方或雙方已作賬務(wù)處理 這種情況,可由銷貨方按少開的差額,補(bǔ)開一張藍(lán)字專用發(fā)票,并在備注欄說明情況,同時(shí)...
小規(guī)模納稅人建筑類企業(yè),年銷售額不超過500萬元。 年銷售額超過500萬元,應(yīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人企業(yè)。 小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬,對(duì)開具發(fā)票是否有限制 國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第4號(hào)規(guī)定,已經(jīng)使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)的小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過10萬元的,可以繼續(xù)使用現(xiàn)有稅控設(shè)備開具發(fā)票;已經(jīng)自行開具增值稅專用發(fā)票的,可以繼續(xù)自行開具增值稅專用發(fā)票,并就開具增值稅專用發(fā)票...
印花稅是針對(duì)合同繳納的,印花稅應(yīng)當(dāng)在樹立時(shí)貼花,或者按月匯繳,這個(gè)在機(jī)構(gòu)所在地匯繳就可以。 建筑安裝、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租不動(dòng)產(chǎn)等差額扣除都需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,回到注冊(cè)地申報(bào),申報(bào)的時(shí)可扣除已在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的稅款
小區(qū)停車位,物業(yè)合同里有約定的不需要辦理手續(xù),增值稅稅率為3%(小額納稅)or6%(一般納稅);不在合同里約定的,分為2種,一種是與業(yè)委會(huì)約定增加的公共區(qū)域停車位,費(fèi)用與業(yè)委會(huì)約定即可,月度計(jì)費(fèi),一般不用辦手續(xù)
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